Бизнес план для регионального развития

Прошедшие два-три года для большинства компаний характеризовались не только высокими темпами роста продаж, но и активным географическим расширением. Компании выходили в регионы, по большей части просто тиражируя структуру отдела продаж головного офиса. Сегодня организации пытаются внести больше осмысленности в модель своего регионального развития, чтобы с одной стороны оптимизировать расходы компании, с другой – повысить эффективность регионов.

Есть вопросы?

позвоните по +7 (499) 681-18-81

Предлагаю на рассмотрение три модели регионального развития:

  •       Централизованную
  •       Децентрализованную
  •       Смешанную

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

При централизованной модели штатная структура составлена таким образом, что центр принятия всех решений по регионам располагается в головном офисе, а региональным представительствам отданы исключительно исполнительские полномочия. При такой операционной системе в головном офисе должны находится территориальные менеджеры (TSM = Territory Sales Manager) с подчинением либо коммерческому директору (SD = Sales Director), либо Генеральному директору (GM = General Manager), если последний самостоятельно участвует в коммерческой деятельности организации. В подчинении у TSM находятся региональные менеджеры (RSM = Regional Sales Manager), которые базируются непосредственно в регионах. У каждого из RSM в подчинении есть определенное количество торговых представителей (SR = Sales Representative) в соответствии с требованием региона. Число RSM соответствует числу охватываемых регионов. При охвате всей России – это 6: Москва и Центральная Россия, Северо-Запад, Юг, Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Однако все зависит от интенсивности бизнеса в отдельно взятом регионе и вкладе этого региона в структуру продаж компании. Например, регион Волга может быть условно компанией «поделена» на два региона с центрами в Нижнем Новгороде и Самаре. В каждом центре будет находиться свой RSM.

Число TSM соответственно зависит от количества RSM и, как правило, идет в соотношении 1:3 или 1:4, если позволяет географический размах.

При такой модели основные бизнес-процессы компании в регионах строятся следующим образом:

Полномочия и модель дистанционного управления:
Все полномочия по принятию стратегических решений по каждому региону отданы группе SD/GM + TSM.
Все полномочия по принятию тактических решений по региону лежат на соответствующем TSM.
Все полномочия по четкому исполнению поставленных задач лежат на RSM.

Таким образом, позиция RSM несет на себе исключительно исполнительскую функцию по организации SR на выполнение задач, присланных из центрального офиса.

Отсюда очевидно, что TSM требуется полноценная и доскональная информация о самих регионах, а также о событиях – крупных и малых – там происходящих. Кроме того, TSM должен лично взаимодействовать с VIP и KOL в регионах и иметь возможность связываться с ними напрямую из головного офиса, минуя RSM. Поэтому неизбежен большой объем командировок TSM в регионы (минимум по 5 дней в каждом регионе в месяц), а также ежедневный сбор информации о текущей ситуации (мониторинг). Сбор информации должен осуществляться двойным путем – письменно (заполнение базы данных, системы отчетности или CRM-системы – это осуществляет как RSM, так и его SR) и устно по телефону.

Потребность в регулярных сборах RSM в головном офисе при такой системе работы отсутствует, так как вся информация консолидируется у TSM.

Надо понимать, что при таком уровне полномочий квалификация TSM должна быть очень высокой, в противном случае риск ошибок также высок, к тому же будет помножен на число подотчетных регионов.

RSM должен обладать высокой квалификацией по организации работы SR, высокой собственной исполнительностью и педантичностью для сбора информации и ведения отчетности.

Его основная функция – это коучинг подчиненных и контроль над реализацией поставленных задач, а также передача информации в головной офис.

Система мотивации должна быть составлена адекватно задачам каждого: TSM должен получать вознаграждение за выполнение бизнес-плана, RSM – в первую очередь за четкое исполнение поставленных задач (KPI = Key Performance Indicators).

Бизнес- планирование: Осуществляется головным офисом – непосредственно TSM на основании информации о регионе. Согласовывается с SD/GM. И потом доводится до сведения RSM с соответствующими инструментами для выполнения поставленной задачи.

Бюджетирование: Также осуществляется TSM и утверждается SD/GM. Управление бюджетом происходит из центра, в распоряжении RSM могут быть исключительно средства на оперативные расходы, запланированные заранее на месяц для региона.

Маркетинг: Все маркетинговые мероприятия по региону планируются TSM (возможно совместно с RSM), централизованные мероприятия планируются совместно TSMs + SD/GM + Marketing Manager. До сведения RSM доводится график мероприятий и план требуемых действий/ активности со стороны региона. В задачи RSM входит организация всех мероприятий на местах в соответствии со сценарием. Внеочередные мероприятия могут предлагаться RSM, но должны согласовываться с TSM во время ежедневных отчетных созвонов.

Очевидные плюсы и минусы модели

Сильные стороны модели

Слабые стороны модели и риски

  1. Полный контроль над ситуацией и        активностью в регионах
  1. Полный  контроль отношений с ключевыми фигурами в регионах
  1. Полный  контроль над расходами
  1. Полный контроль над региональными сотрудниками
  1. Единство   и синхронность маркетинговой активности по всем регионам
  1. Хорошая  информационная база CRM
  1. Независимость  компании от региональных сотрудников
  1. Главный риск модели – высокая зависимость компании от уровня квалификации и системы ценностей TSM.
  1. Требуемый  уровень квалификации TSM очень высок – вероятен риск не найти такого   сотрудника. А в отсутствие достаточной квалификации риск ошибок крайне  высок, что обернется финансовыми потерями и упущенной выгодой.
  1. Уровень  вознаграждения TSM должен быть также высок (в соответствие с его  квалификацией), в противном случае существует риск его ухода в другую  компанию и сложность замены.
  1. Иногда  в отсутствие TSM должной квалификации, роль принятия решений может брать  на себя полностью SD/ GM, но при географическом масштабе качество такой  подмены резко снижается. Потери и ошибки неизбежны.
  1. Требуемый  набор системы ценностей к квалифицированному TSM достаточно жесткий. В  случае несовпадений возможны риски вплоть до потери части бизнеса.
  1. Решения   на местах могут приниматься не так оперативно, как хотелось бы.
Читайте также:  Украина бизнес план салона красот



ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

При децентрализованной модели штатная структура составлена таким образом, что уровень принятия региональных решений располагается в самих регионах.

RSMs, находясь в регионах и имея полную и актуальную информацию, осуществляют самостоятельное управление регионами, включая штат SR. Стратегические решения они защищают у SD. Тактические решения реализуются ими в оперативном порядке на местах. SD формирует общую коммерческую политику компании, а для регионов выполняет функцию эксперта и контролера за грамотностью принятия решений.  За ним же окончательное утверждение стратегических решений по регионам.

При такой модели основные бизнес-процессы компании в регионах строятся следующим образом:

Полномочия и модель дистанционного управления:

Модель дистанционного управления в данном случае выглядит следующим образом. RSM самостоятельно инициируют контакты с SD в случае необходимости и согласно индивидуальному графику, но принципиально собираются регулярно на общие встречи в головном офисе для презентации текущей ситуации в регионе, ходе выполнения поставленных задач и обмена опытом их реализации, а также защиты дальнейших планов. На регулярной основе SD должен также получать всю коммерческую статистику. CRM требуется к регулярному заполнению и должна быть актуальна для компании, а поэтому должна входить в перечень KPI каждого RSM.  Инспекция регионов должна проводится в форме регионального аудита. Его может осуществлять как сам SD, так и приглашенные консультанты.
RSM отданы все полномочия по региону – от самостоятельного принятия решений по персоналу до бизнес-планирования. Однако ключевые решения, как уже было
отмечено, обязаны быть согласованы и утверждены у SD и для объективности пройти общее собрание RSMs. Фактически RSM должен обладать компетенциями
предпринимателя с ограниченной ответственностью.

Система мотивации RSM должна включать как результативные показатели – в первую очередь, так и в обязательном порядке показатели качества реализации бизнес-процессов на территории (KPI = Key Performance Indicators).

Бизнес-планирование:

Осуществляется RSM в соответствии с общей стратегией компании и принятым стандартам бизнес-планирования, защищается перед советом RSMs и утверждается SD.

Бюджетирование: Осуществляется RSM по конкретным заданным параметрам, принятым в компании, защищается перед советом RSMs и утверждается SD.

Маркетинг:

Все маркетинговые мероприятия по региону планируются RSM (возможно совместно с Marketing Manager), централизованные мероприятия планируются совместно RSMs + SD + Marketing Manager. RSM самостоятельно организует все мероприятия в регионе или совместно с отделом маркетинга (в зависимости от структуры компании и мероприятия).

Внеочередные мероприятия могут реализовываться RSM в рамках его бюджета и полномочий.

Очевидные плюсы и минусы модели

Сильные стороны модели

Слабые стороны модели и риски

Самый быстрый результат с точки зрения регионального развития при   высокой квалификации RSM.
  

  1. Доскональное  знание региона сотрудниками, принимающими решения
  1. Высокий
           уровень адаптации решений под специфику и потребности региона
  1. Высокая
           оперативность принятия решений и реагирования
  1. Высокая
           интенсивность разработки региона
  1. Высокий
           контроль над результативностью решений
  1. Снижение  уровня контроля над оперативной активностью в регионе
  1. Зависимость  компании от квалификации и системы ценностей RSM, при несовпадении – риск        потери некоторой части клиентской базы и некоторой части бизнеса в  регионе
  1. Сложность подбора достаточного   количества RSM должной квалификации
  1. Отсюда  – потребность в обучении RSM – от  огласования инструментов работы до  всех аспектов предпринимательской деятельности. Как следствие более  позднее наступление результата с точки зрения регионального развития.
  1. В  противном случае – значительное снижение синхронности и единства подхода  к активности в регионах, хаос и снижение результативности.
  1. При  быстром увольнении RSM – сложность и длительность оперативной передачи  дел по региону новому RSM



СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Такая модель предполагает сочетание определенных элементов централизованной и децентрализованной моделей на короткий период времени – как переход, либо на длительный – как принцип построения операционной модели.

Например, можно начать децентрализацию с одного региона. Тогда на определенный период времени структура будет выглядеть следующим образом:

И наоборот – переход к централизации. Если у компании есть пока только один TSM, то смешанная модель будет выглядеть так:

Соответственно структуре смешиваются все основные бизнес-процессы компании, равно как и плюсы-минусы модели на долгосрочный период. В краткосрочном периоде такой постепенный переход минимизирует риски.

ПЛАН ПЕРЕХОДА К ЛЮБОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ:

Оценка  привлекательности моделей с точки зрения стратегических целей компании и  выбор предпочтительной модели Оценка  текущей ситуации в компании (уровень регионального развития и компетенции   персонала) Разработка  первичного плана освоения/ развития регионов Разработка  системы KPI по проекту регионального развития и для сотрудников –  участников проекта Разработка  форм отчетности и контроля Ассессмент  (при необходимости) и обучение сотрудников (TSM, RSM, SD, GM) Очное Дистанционное по проекту в соответствие с планом развития региона. Обучение должно  представлять собой самостоятельное изучение сотрудниками подготовленных  для них внутренних материалов, форм и документов, а также рекомендованной   литературы (все должно быть предоставлено компанией и выложено на  обучающей странице сайта компании). Оно должно быть разбито на логические  этапы в соответствии с графиком проекта развития – то есть давать теоретическую базу сотруднику для выполнения этапа. Результатом каждого  логического блока обучения должна стать работа, которая также является       необходимым внутренним документом для компании (например, карта   территории или бизнес-план своего региона или маркетинговая кампания на   полгода и т.д.) Оценка  первичных результатов Аудит  региона Очевидно, что каждая из моделей регионального развития имеет свои перспективы и определенный (немалый) уровень рисков. Как следствие, столь  значимое решение в рамках компании должны принимать топ-менеджеры, тщательно оценив необходимые для перехода ресурсы. И в первую очередь ответить себе на главный вопрос – какой уровень полномочий они готовы отдать в регионы. Уверенный и честный ответ станет залогом успешности выбранной модели!

Читайте также:  Бизнес план по сокращению расходов

Приложение:

ПРОЕКТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ТЕМАТИКЕ: «УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ»

Образец

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: 

  1. Все  этапы обучения отличаются единой структурой и последовательностью Каждое  задание дается на месяц, таким образом, месяц проходит для менеджера под   эгидой конкретной темы. В идеале тема должна соответствовать естественным  бизнес-процессам сезона.
  2. Все  этапы включают в себя три составляющих:
    1. Теоретический   блок
    2. Тестовый  блок
    3. Практическое  задание
  3. Практическое  задание должно полностью отвечать потребностям бизнеса для того, чтобы  являться значимым для учащихся
  4. Каждый   этап предполагает оценку практического задания и его последующую доработку  менеджером. Оценка практического задания должна проводиться двумя
    сторонами – собственным руководством и внешним консультантом
  5. Критерии  оценки должны быть едиными – как изнутри компании, так и со стороны  внешнего консультанта. Для этих целей необходимо внешнее обучение      критериям оценки. Количество обучений зависит от числа тем, требующих  разъяснения и определяется самой компанией.
  6. Каждый  этап предполагает интерактивность, т.е. возможность общения регионального  менеджера с внешним консультантом и собственным руководством по вопросам  реализации задания
  7. Для  максимальной эффективности результаты обучения (тестов и практических  заданий) должны являться значимым фактором оценки соответствия      регионального менеджера занимаемой позиции и не просто учитываться в ежегодной аттестации, а являться ключевым KPI, невыполнение которого будет ставить  вопрос о нахождении сотрудника в компании. 

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (на календарный год):

Месяц, на который дается задание

ТЕМАТИКА МЕСЯЦА И ЗАДАНИЯ

Март

Карта рынка. Аналитика процесса продажи. Диагностика КФУ   (=ключевых факторов успеха по территории). АВС – анализ врачей и аптек.   Предложения по ключевой активности региона на базе результатов анализа.

Апрель

Формирование перечня критериев удовлетворенности клиентов   на территории: дистрибьюторов, аптек, врачей, пр. Оценка удовлетворенности   через анкетирование. Бенчмаркинг Миракс-Фармы с конкурентами по категориям
  клиентов. Предложения по ключевой активности региона на базе результатов
  бенчмаркинга.

Май
(полмесяца)

Источники достижения цифры бизнес плана. Перечень базовой   активности. Требуемые компетенции сотрудникам региона для реализации   активности. Нормативы. KPI по позициям на текущий год.

Июнь
(отпускной
  месяц)

Оценка соответствия регионального персонала требуемым   компетенциям. Принятие управленческих решений. Составление ИПР (=  индивидуальных планов развития).

Июль
(отпускной
  месяц)

Перераспределение функционала и территории между   сотрудниками. Постановка индивидуальных целей до конца года с учетом ИПР и KPI. Полугодовая   управленческая беседа с сотрудниками.

Август
(отпускной
  месяц)

Разработка, организация и проведение промо-акций. Оценка   эффективности. Принятие решений о целесообразности. План маркетинговых   мероприятий по территории до конца года.

Сентябрь

Мониторинг маркетинговой и sales активности. Корректировка   сценариев и функционала. Отчетность и аналитика.

Октябрь

Оценка удовлетворенности партнеров и клиентов, взаимная   эффективность сотрудничества, оценка перспектив и планов на будущее.

Ноябрь

Бизнес-планирование. Технология написания бизнес-плана.   Разработка шаблона и проекта бизнес-плана на 2010 год.

Декабрь

Аттестационная беседа с сотрудниками. Оценка эффективности   по KPI и ИПР. Принятие управленческих решений.

Январь

Праздники

Февраль

Подготовка итоговой отчетности за год и презентации планов   на 2010. Оценка необходимых ресурсов для реализации планов. Оценка   персональных целей.

Источник

Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного
проекта

В электронном
виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.

На титульной (первой) странице бизнес-плана должно
быть указано наименование Проекта, дата подготовки и наименование организации,
подготовившей документ. 4.3.3.    Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть
обоснованной. Все числовые     данные         и
       ключевые    предположения      должны
сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию
на которую приведена информация.  

Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть
актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления
Комплекта документов) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным
условиям.  

Бизнес-план проекта должен содержать в том числе:
4.3.5.1. справочный материал, включая
информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его
составлении, словарь терминов и перечень расчетных формул, использованных при
составлении бизнес-плана;

описание сути
проекта;

обоснование соответствия
Проекта целям деятельности Фонда;

обоснование    положительного
   Социально-экономического эффективности
Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или
планируется к реализации;

обоснование
привлекательности Проекта для Фонда и иных участников Проекта, подкреплённое
результатами финансовых прогнозов реализации Проекта, анализом потенциала рынка
и возможностью Фонда осуществлять мониторинг за ходом реализации Проекта и
целевым использованием Средств Фонда;

обоснование реализуемости Проекта, подкреплённое
наличием плана и стратегии реализации проекта, возможностью привлечения
необходимых ресурсов для реализации, наличием команды руководителей и
разработчиков;

анализ   возможных рисков,
        связанных   с         реализацией
Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.

Рекомендуемая структура и
содержание разделов бизнес-плана:

Резюме Проекта, включая:

а. ключевую информацию об Инициаторе Проекта и иных
участниках проекта;  

Читайте также:  Пример бизнес плана для центра занятости торговля

б. краткое описание Проекта и целесообразность его
реализации;

в. краткий план реализации Проекта;

г. Общую стоимость затрат, связанных с реализацией
Проекта, потребность           в           финансировании  

и
предполагаемые источники и условия финансирования, включая средства Фонда;

д. анализ потенциала рынка проекта;

е. прогнозные показатели инвестиционной
привлекательности

Проекта;

ж. основные преимущества и риски Инвестиционного
проекта.

Общее описание Проекта, включая:

а. суть Инвестиционного проекта и его цель;

б. регион реализации Проекта;

в. текущую стадию реализации Проекта;

г. обоснование целесообразности и необходимости участия
Фонда  в Реализации Инвестиционного
проекта;

д. характеристику будущей продукции;

е. описание производственной площадки;

ж. резюме маркетингового плана.

Участники реализации Проекта, включая:

а. описание
основных участников и их ролей в рамках реализации Проекта, включая коллектив и
руководителей реализации

Проекта;

б. историю развития Инициатора Проекта;

в. описание акционеров/участников Инициатора Проекта
(цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы
компаний (если применимо);

г. ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта
(выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы,
соотношение собственного и заемного капитала)
за последние несколько лет;

д. наличие опыта работы в отрасли и реализации
аналогичных Проектов.

Описание продукта (услуги), включая:

а. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в
рамках реализации Проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;

б. ограничения, связанные с производством продукции
(оказания услуг), включая законодательные (наличие разрешений, лицензий,
сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска
продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая
сезонные ограничения), ограничения масштаба производства;

в. патентоспособность и авторские права;

г. степень готовности продукта (услуги) к выпуску
(оказанию)  и реализации (концепция/идея,
опытный образец, существующий продукт), с указанием опыта производства и
реализации продукта (оказания услуги) на российском рынке или за рубежом, а
также опыт производства и реализации продукта (оказания услуги) участников
Проекта.

Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:

а. общее описание рынка сбыта продукции (оказания
услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках реализации
Проекта;

б. перечень
потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и
оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);

в. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции
(оказания услуг), в том числе законодательные;

г. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания
услуг);

д. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая
стратегия;

е. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг
и иные);

ж. принципы ценообразования, включая исторические
данные и прогноз изменения цен;

з. анализ конкурентной среды (наличие и опыт
компанийконкурентов; наличие, описание и сравнение  продуктов-аналогов);  

Организационный план, включая:

а. план реализации инвестиционного проекта, включая
временной график, сопоставленный с графиком финансирования;

б. потребность и план привлечения трудовых
ресурсов;  

в. порядок взаимодействия участников и схема
руководства  в рамках реализации Проекта;

г. распределение зон ответственности участников
реализации Проекта.

Производственный план, включая:

а. описание производственных активов и мощностей,
включая производственные площадки и оборудование;

б. описание технологии производства;

в. описание производственного процесса;

г. предложения от поставщиков оборудования и
подрядчиков на строительство (при наличии);

д. прогноз потребности в сырье и система снабжения;

е. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг
(при наличии);

ж. план
выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;

з. расчет себестоимости продукции;

и. расчет удельных показателей производительности;

к. экологическая безопасность Инвестиционного проекта.

Финансовый план, включая:

а. стоимость Проекта с указанием основных направлений
инвестиционных затрат, потребность в финансировании;

б. структуру финансирования (источники и условия
финансирования), подтверждение привлеченных источников  и текущая стадия привлечения недостающего
финансирования;

в. запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в
реализации Проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата
долгового финансирования, а также возможные варианты выхода Фонда из уставного
капитала

Инициатора
Проекта (если применимо);

г. предложения по организации процесса мониторинга со
стороны Фонда за ходом реализации проекта и целевым использованием средств,
включая возможность участия Фонда в органах управления Инициатора Проекта;

д. исходные данные, допущения и предпосылки,
использованные для построения финансовых прогнозов;

е. результаты финансовой модели Инвестиционного
проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые
показатели;

ж. анализ чувствительности Инвестиционного проекта
(оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

Результат реализации Проекта, включая:

а. количество вновь создаваемых рабочих мест;

б. влияние на экономику моногорода, внутренний
региональный продукт региона реализации Проекта;  

в. влияние на экологию региона;  

г. описание
иных основных социально-экономических последствий реализации Проекта.

Анализ рисков, включая:

а. описание основных рисков Инвестиционного проекта;

б. анализ степени влияния выявленных рисков на
возможность успешной реализации Проекта;

в. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;

г. способы управления (механизмы минимизации)
выявленными рисками;

д. гарантии возврата Средств Фонда;

е. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного
проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые
стороны Инвестиционного проекта).

Приложения к бизнес-плану

Состав приложений определяется Инициатором Проекта.
Приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую,           детализирующую  или            подтверждающую сведения,
представленные в бизнес-плане.

В случае отсутствия в бизнес-плане указанных выше
разделов,  к бизнес-плану прикладывается
пояснительная записка с указанием разделов,  содержащих
           соответствующую информацию,         или
обоснованием отсутствия такой информации.

Источник